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老師好,建筑行業(yè)年底材料發(fā)票沒到做了暫估,借原材料,貸應付賬款暫估。下面怎么做

84784967| 提問時間:2020 01/10 19:03
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速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問原材料領用了么
2020 01/10 19:04
84784967
2020 01/10 19:04
用了,票沒到
bamboo老師
2020 01/10 19:06
借:工程施工-合同成本 貸:原材料
84784967
2020 01/10 19:09
第二年做 借原材料貸應付賬款暫估(負數(shù))?再然后呢?
bamboo老師
2020 01/10 19:10
請問您收到發(fā)票了么 專票還是普通發(fā)票
84784967
2020 01/10 19:11
沒有呢,得到3,4月份
84784967
2020 01/10 19:20
普票,簡易計稅
bamboo老師
2020 01/10 19:29
請問您暫估的金額跟發(fā)票金額一致么
84784967
2020 01/10 20:19
不一致,若借工程施工_合同成本 貸原材料,后面的怎么做分錄?謝謝老師
bamboo老師
2020 01/10 20:55
借:主營業(yè)務成本 貸:工程施工-合同成本
84784967
2020 01/10 21:02
這樣做嗎?
bamboo老師
2020 01/10 21:07
您暫估的金額多還是發(fā)票的金額多?
84784967
2020 01/10 21:09
不知道呢,上面寫的對不?只是暫估材料會了,若轉入工程施工和主營成本,不知道怎么弄了
bamboo老師
2020 01/10 21:11
最后沖銷暫估的時候 只沖銷暫估跟發(fā)票的差額部分 借:應付賬款-暫估 主營業(yè)務成本 貸:應付賬款 上面是少暫估的分錄 如果多暫估了 借:應付賬款-暫估 借方藍字 借:主營業(yè)務成本 借方紅字 貸:應付賬款 借方藍字 這樣不懂您可能看明白
84784967
2020 01/11 16:45
票到了,借:應付賬款-暫估 主營業(yè)務成本 貸:應付賬款(用銀行存款或現(xiàn)金也行嗎
bamboo老師
2020 01/11 16:48
收到發(fā)票就支付了 可以的
84784967
2020 01/11 18:04
謝謝您,親愛的老師
bamboo老師
2020 01/11 18:43
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