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請(qǐng)問(wèn)暫估原材料入庫(kù)后,當(dāng)月銷售了,下月收到發(fā)票要做哪些分錄呢?

84785005| 提問(wèn)時(shí)間:2020 01/10 17:12
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
沖銷暫估原材料的分錄,沖銷上月結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的分錄,再按發(fā)票的金額入賬,正常入賬處理
2020 01/10 17:12
84785005
2020 01/10 17:14
每次都要沖銷主營(yíng)業(yè)務(wù)成本么?可以不可以不沖銷呢?
江老師
2020 01/10 17:15
這個(gè)如果金額是對(duì)的,一正一負(fù)更正處理也不影響具體的營(yíng)業(yè)成本金額
84785005
2020 01/10 18:34
是有差額的哦,如果只是領(lǐng)用一部分銷售了,也要做調(diào)整嗎?
84785005
2020 01/10 18:37
因?yàn)橛泻脦追N情況1、暫估的材料全部用完,次月開具發(fā)票,2、沒(méi)有用完,次月開發(fā)票、3上月暫估的材料,本月又購(gòu)進(jìn)了,并把上月暫估的發(fā)票和本月購(gòu)進(jìn)的開在了一起。
江老師
2020 01/10 19:55
一、都是一個(gè)原則,前期暫估,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)收入對(duì)應(yīng)的成本。就是領(lǐng)用的成本。 二、沖銷前期暫估,同時(shí)沖銷前期結(jié)轉(zhuǎn)收入對(duì)應(yīng)的成本;按發(fā)票入賬處理,同時(shí)調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)收入對(duì)應(yīng)的成本金額。
84785005
2020 01/11 14:42
那沖掉暫估、沖掉結(jié)轉(zhuǎn)收入和按發(fā)票入庫(kù)這三個(gè)分錄是做一張憑證嗎?還是都要分開?
江老師
2020 01/11 16:22
沖掉暫估,沖掉暫估對(duì)應(yīng)的前期結(jié)轉(zhuǎn)的成本。按發(fā)票入庫(kù),按發(fā)票的成本結(jié)轉(zhuǎn)前期應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的正確的成本
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