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請問暫估原材料入庫后,當(dāng)月銷售了,下月收到發(fā)票要做哪些分錄呢?
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速問速答沖銷暫估原材料的分錄,沖銷上月結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本的分錄,再按發(fā)票的金額入賬,正常入賬處理
2020 01/10 17:12
84785005
2020 01/10 17:14
每次都要沖銷主營業(yè)務(wù)成本么?可以不可以不沖銷呢?
江老師
2020 01/10 17:15
這個如果金額是對的,一正一負更正處理也不影響具體的營業(yè)成本金額
84785005
2020 01/10 18:34
是有差額的哦,如果只是領(lǐng)用一部分銷售了,也要做調(diào)整嗎?
84785005
2020 01/10 18:37
因為有好幾種情況1、暫估的材料全部用完,次月開具發(fā)票,2、沒有用完,次月開發(fā)票、3上月暫估的材料,本月又購進了,并把上月暫估的發(fā)票和本月購進的開在了一起。
江老師
2020 01/10 19:55
一、都是一個原則,前期暫估,同時結(jié)轉(zhuǎn)收入對應(yīng)的成本。就是領(lǐng)用的成本。
二、沖銷前期暫估,同時沖銷前期結(jié)轉(zhuǎn)收入對應(yīng)的成本;按發(fā)票入賬處理,同時調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)收入對應(yīng)的成本金額。
84785005
2020 01/11 14:42
那沖掉暫估、沖掉結(jié)轉(zhuǎn)收入和按發(fā)票入庫這三個分錄是做一張憑證嗎?還是都要分開?
江老師
2020 01/11 16:22
沖掉暫估,沖掉暫估對應(yīng)的前期結(jié)轉(zhuǎn)的成本。按發(fā)票入庫,按發(fā)票的成本結(jié)轉(zhuǎn)前期應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的正確的成本
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