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假如這個(gè)季度只有銀行存款的收入,那報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)“銀行對賬單余額”應(yīng)該填到“貨幣資金”科目,還是“資產(chǎn)合計(jì)”科目

84785003| 提問時(shí)間:2020 01/07 18:06
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,銀行對賬單余額需要填寫在貨幣資金,也需要填寫在資產(chǎn)總計(jì)欄次的
2020 01/07 18:08
84785003
2020 01/07 18:09
可是,那如果又有銀行存款數(shù),又有應(yīng)收賬款數(shù)呢
鄒老師
2020 01/07 18:10
你好,那銀行存款數(shù)計(jì)入貨幣資金欄次,銀行存款數(shù)+應(yīng)收賬款數(shù)計(jì)入資產(chǎn)總計(jì)欄次
84785003
2020 01/07 18:11
我做的憑證上銀行存款數(shù)和對賬單的數(shù)不符啊,憑證上銀行存款的數(shù)加上前幾個(gè)季度的銀行存款數(shù)才是現(xiàn)在對賬單的數(shù)啊
84785003
2020 01/07 18:12
意思就是對賬單余額的數(shù)字與資產(chǎn)負(fù)債表無關(guān)
鄒老師
2020 01/07 18:13
你好,做的憑證上銀行存款數(shù)和對賬單的數(shù)不符就需要去查明是什么原因?qū)е碌牟攀堑?期末銀行存款余額=期初銀行存款余額+本期增加—本期減少
84785003
2020 01/07 18:15
意思我憑證做錯(cuò)了,每個(gè)季度憑證上的銀行存款數(shù)都應(yīng)該與本季度末對賬單余額一致
鄒老師
2020 01/07 18:15
你好,憑證做錯(cuò)了,可以把錯(cuò)誤的憑證沖銷,然后做一筆正確的憑證,這樣就可以做到銀行存款對賬單與日記賬余額一致的
84785003
2020 01/07 18:19
比如這個(gè)季度銀行對賬單的余額是1000萬,只有收回的500萬和未收回的錢500萬,應(yīng)該怎么做憑證
鄒老師
2020 01/07 18:20
你好 收回的500萬,借;銀行存款500萬,貸;應(yīng)收賬款500萬 未收回的錢500萬,借;應(yīng)收賬款500萬 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 收回500萬,期末銀行對賬單的余額是1000萬,說明期初就有500萬才是的
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