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請(qǐng)問我實(shí)際繳納的增值稅要比申報(bào)表自動(dòng)生成的應(yīng)納稅額要多一分錢,要怎么調(diào)整?

84784979| 提問時(shí)間:2020 01/07 13:20
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,您說的是您賬上比申報(bào)表中的多,是么?
2020 01/07 13:31
84784979
2020 01/07 13:31
是的
立紅老師
2020 01/07 13:33
你好,我們是按申報(bào)表稅額交稅,賬上多出的一分錢,是不需要交稅的,計(jì)到營(yíng)業(yè)外收入就可以
84784979
2020 01/07 13:37
我是稅務(wù)局代開的發(fā)票當(dāng)場(chǎng)就交了稅金,后來填增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候,表里面的應(yīng)納稅金比我實(shí)際繳納的少1分錢
立紅老師
2020 01/07 13:41
你好,如果是這樣,將多交的1 分計(jì)入管理費(fèi)用就可以,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
84784979
2020 01/07 13:45
賬面上沒有多,記賬的時(shí)候借應(yīng)交增值稅,貸現(xiàn)金,就沒余額了,只是實(shí)際交的錢比納稅申報(bào)表的申報(bào)金額多了,這個(gè)還要調(diào)整嗎?
立紅老師
2020 01/07 13:47
你好,比如您賬上是10,實(shí)際交10.1,分錄是,借:管理費(fèi)用 0.1 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增 10 貸:庫(kù)存現(xiàn)金10.1
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