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個稅里,三項保險是填寫單位部分還是個人交的部分?

84784971| 提問時間:2020 01/07 12:06
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
個稅里,三項保險是填寫個人交的部分
2020 01/07 12:06
84784971
2020 01/07 12:07
好的
文文老師
2020 01/07 12:07
好的,祝你工作順利。請五星好評!
84784971
2020 01/07 12:08
實際不發(fā)工資,又要給交社保,怎么做分錄呀?
文文老師
2020 01/07 12:11
做計提工資的分錄 若實繳了社保,做交社保的分錄
84784971
2020 01/07 12:12
好的,那以后有什么辦法可以把計提工資給平了
文文老師
2020 01/07 12:13
實際支付工資時,沖應付職工薪酬科目
84784971
2020 01/07 12:14
個稅那里那三項社保費必須要寫嗎
文文老師
2020 01/07 12:15
個稅那里那三項社保費,只有實際交了,才要寫
84784971
2020 01/07 13:51
企業(yè)資產(chǎn)負債表只有應付職工薪酬和其他應付款一共有-8860,本年利潤也是-8860,所得稅申報表季度資產(chǎn)總額是要填-8860嗎
文文老師
2020 01/07 14:54
資產(chǎn)總額怎么會是負數(shù)?有往來是負數(shù)?
84784971
2020 01/07 15:26
往來是拿來交社保
84784971
2020 01/07 15:26
用多少借多少
文文老師
2020 01/07 15:35
要做往來重分類。資產(chǎn)不能是負數(shù)
84784971
2020 01/07 15:36
什么重分類
文文老師
2020 01/07 15:40
可在網(wǎng)上百度下重分類。
84784971
2020 01/07 17:16
可我其他應付款那筆,是這樣的,借,庫存現(xiàn)金,貸,其他應付款, 然后交社保,借,管理費用–社保,貸:庫存現(xiàn)金,這樣可以嗎
文文老師
2020 01/07 17:21
這樣的分錄是可以的
84784971
2020 01/07 17:24
還有一筆計提工資6660,借:管理費用 貸,應付職工薪酬,沒有其他業(yè)務了,這樣結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤報稅有沒有問題的?
文文老師
2020 01/07 17:27
這樣結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,報稅沒有問題
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