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月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅怎么做分錄

84784967| 提問時(shí)間:2020 01/07 10:47
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2020 01/07 10:50
84784967
2020 01/07 11:21
怎么結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
玲老師
2020 01/07 11:23
問一下?你具體是什么情況?
84784967
2020 01/07 11:31
咨詢一個(gè)問題呢,進(jìn)項(xiàng)稅額余額應(yīng)該木有大的金額怎么會(huì)出現(xiàn)這個(gè)數(shù)字的呢
84784967
2020 01/07 11:32
看看這個(gè)要怎么處理
玲老師
2020 01/07 11:33
出現(xiàn)這個(gè)金額,你需要去看這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)賬,具體是因?yàn)槭裁丛虍a(chǎn)生的?
84784967
2020 01/07 11:41
就是月末木有結(jié)轉(zhuǎn)為
84784967
2020 01/07 11:42
所以具體問一下月末怎么做分錄的。進(jìn)項(xiàng)多和進(jìn)項(xiàng)少的情況分別怎么做分錄
玲老師
2020 01/07 11:59
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄
84784967
2020 01/07 16:10
那我現(xiàn)在不調(diào)會(huì)產(chǎn)生什么差異嗎
玲老師
2020 01/07 16:20
因?yàn)椴恢滥憔唧w帳上是出現(xiàn)了什么錯(cuò)誤
玲老師
2020 01/07 16:20
單純的不結(jié)轉(zhuǎn)是沒有關(guān)系的,只要你帳稅金做得正確就可以
84784967
2020 01/07 16:20
賬上對(duì)的只是木有結(jié)轉(zhuǎn)而已
玲老師
2020 01/07 16:29
你好,那沒有什么事的。
84784967
2020 01/07 16:33
好的。謝謝
玲老師
2020 01/07 16:46
不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問!!
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