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老師您好,如果庫存商品實際庫存和帳上不一致,應(yīng)該怎么處理

84784989| 提問時間:2020 01/07 10:28
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 要看具體是什么原因 。是盤虧還是啥原因 ?
2020 01/07 10:30
84784989
2020 01/07 10:38
有的是帳上有庫存沒有,有的是庫存有帳上沒有呢
meizi老師
2020 01/07 10:39
你好 那去找原因。 你必須要弄清楚原因 才能調(diào)整處理的 不然無法處理的。
84784989
2020 01/07 10:39
好像是帳務(wù)農(nóng)亂了,盤點一下發(fā)現(xiàn)這樣的情況該怎么處理啊
meizi老師
2020 01/07 10:45
你好 金額相差很大嗎?如果差異的話 稅務(wù)帳必須要有依有據(jù)的。 不能隨意調(diào)整的
84784989
2020 01/07 10:50
不大的,要怎么調(diào)整
84784989
2020 01/07 10:51
相差很大又是怎么處理呢,總不能不處理吧
meizi老師
2020 01/07 10:55
你好 相差很大就去找原因。 金額小的話 可以走盤虧處理或者盤盈處理。 因為現(xiàn)在盤點出來就是有差異情況
84784989
2020 01/07 10:59
老師您就告訴我,怎么做憑證處理就行了,
84784989
2020 01/07 11:00
相差幾百元而已,小配件
meizi老師
2020 01/07 11:07
你好 借待處理財產(chǎn)損益貸庫存商品 進項稅轉(zhuǎn)出 報批處理 借管理費用貸待處理財產(chǎn)損益
84784989
2020 01/07 11:19
報批公司領(lǐng)導(dǎo)處理嗎?然后在放管理費用,管理費用的什么子科目啊
meizi老師
2020 01/07 11:20
你好 管理費用-資產(chǎn)損失
84784989
2020 01/07 11:30
最后就結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就好了嗎?
meizi老師
2020 01/07 11:32
嗯 是的月末做結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
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