問題已解決

請問我沒有庫存,我要暫估來結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么寫分錄

84784983| 提問時間:2020 01/06 18:42
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
1、暫估入庫時: 借:庫存——暫估 貸:應(yīng)付賬款——暫估 2、 收到發(fā)票后: ①先進(jìn)行沖銷: 借:庫存——暫估(紅字) 貸:應(yīng)付賬款——暫估(紅字) ②再按發(fā)票入賬: 借:庫存 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2020 01/06 19:02
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