問題已解決

老師,請問年末應(yīng)交稅費(fèi)如何結(jié)轉(zhuǎn)啊?

84784978| 提問時(shí)間:2020 01/06 16:25
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
您好!年末本身應(yīng)交稅費(fèi)不需要單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)。 一般來說 月末做如下分錄 1、月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 2、月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2020 01/06 16:26
84784978
2020 01/06 16:30
月末沒結(jié)轉(zhuǎn),之前的會計(jì)是到年末才來一次結(jié)轉(zhuǎn)的
宋生老師
2020 01/06 16:35
您好!分錄是一樣的。不過我估計(jì),有的企業(yè)并沒有按規(guī)定來結(jié)轉(zhuǎn)。因?yàn)楸旧頉]有要求結(jié)清,但是有的企業(yè)會自己結(jié)清。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~