問題已解決

老師,公司的貨已銷售,貨款已收,但我們還沒有開票給對方,怎么做賬

84785034| 提問時間:2020 01/05 21:08
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方亮老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,會計師
按照無票收入處理:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
2020 01/05 21:15
84785034
2020 01/05 21:16
那我這個月,開發(fā)票了,又怎么做呢
方亮老師
2020 01/05 21:18
開具發(fā)票后沖銷之前的分錄:借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:銀行存款。根據(jù)發(fā)票重新入賬:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
84785034
2020 01/05 21:19
那結(jié)轉(zhuǎn)的成本也要一同沖銷對嗎
方亮老師
2020 01/05 21:21
結(jié)轉(zhuǎn)的成本不用沖銷。祝您工作愉快!
84785034
2020 01/05 21:22
好的,謝謝老師
方亮老師
2020 01/05 21:23
不客氣。祝您工作愉快!
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