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老師您好,請問一下,11月份多開了一張增值稅專用發(fā)票,12月份忘記紅沖了,現(xiàn)在1月份紅沖了,我要怎么做賬,會計分錄怎么寫

84784984| 提問時間:2020 01/05 14:46
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汪晨老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,沖紅沖減的是當(dāng)期收人,無需賬務(wù)處理,留存紅沖發(fā)票就可以。
2020 01/05 14:47
84784984
2020 01/05 15:33
老師您好,11月份多開的一張發(fā)票我已經(jīng)在11月份做賬了,增值稅及城建稅都已上繳了,那么我元月份怎么做賬?
汪晨老師
2020 01/05 15:35
你好,1月份紅沖,沖銷的是1月份收入,不需要額外做賬。相當(dāng)于1月份會少交相應(yīng)增值稅稅額。
84784984
2020 01/05 15:36
好的,謝謝老師
汪晨老師
2020 01/05 15:38
不客氣,滿意情給與五星好評,謝謝!
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