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年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤后,資產(chǎn)負債表期末數(shù)不等,差額是12月的凈利潤,該怎么辦

84785028| 提問時間:2020 01/05 11:09
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問是資產(chǎn)負債表跟利潤表勾稽關(guān)系不平衡還是什么不等?
2020 01/05 11:10
84785028
2020 01/05 11:11
就是結(jié)轉(zhuǎn)后,資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)這邊少于負責。差額剛好是12月凈利潤
bamboo老師
2020 01/05 11:12
把您科目余額表截圖看看
84785028
2020 01/05 11:39
截圖發(fā)不了呢
bamboo老師
2020 01/05 11:40
那沒法幫您查看是什么原因啊
84785028
2020 01/05 11:41
我點擊發(fā)送了。但是顯示不出
bamboo老師
2020 01/05 11:41
我這邊也沒有看見圖片 手機或者電腦都試試 我發(fā)的您可以看見么
84785028
2020 01/05 11:42
你發(fā)的,我可以看
84785028
2020 01/05 11:42
我用電腦看看
bamboo老師
2020 01/05 11:44
好的 您用電腦試試
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