問題已解決

老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)入賬,但沒認(rèn)證,年底怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

84784960| 提問時(shí)間:2020 01/03 16:04
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
沒有認(rèn)證的記待認(rèn)證科目不用結(jié)轉(zhuǎn)
2020 01/03 16:05
84784960
2020 01/03 16:30
借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/待抵扣稅金,貸,銀行存款
84784960
2020 01/03 16:30
老師,這樣記賬給對?
玲老師
2020 01/03 16:35
借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/待認(rèn)證稅金,貸,銀行存款
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      免費(fèi)資料

      下載APP快速提問

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~