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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,收到專票未付款,本月可以先抵扣進(jìn)項(xiàng)下月再入賬嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答先入賬,發(fā)票不要跨年了,
2020 01/03 11:46
84785011
2020 01/03 21:23
好的,還有一個問題,以前年度入賬錯誤,例如,購買辦公用品收到專票,本應(yīng)借,管理費(fèi)用 借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸,銀行存款。但記成了,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款。(現(xiàn)在調(diào)整以前年度的這筆賬,是不是借應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸以前年度損益調(diào)整)
maize老師
2020 01/03 21:32
是的,金額大還是需要改匯算清繳表,你們管理費(fèi)用多扣除吧?
84785011
2020 01/03 21:37
金額不大。可不可以不用以前年度損益調(diào)整,直接借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸管理費(fèi)用呢
maize老師
2020 01/03 23:09
不能影響本年的利潤這個
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