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年底除了按平時做結轉損益的憑證,還要做什么別的嗎?
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如果單位有存貨 固定資產 還應該盤點 催收發(fā)票 多計提的費用沒有用完 可以沖銷 應交增值稅下三級科目結平 本年利潤結轉到利潤分配-未分配利潤等
2020 01/03 07:35
84784965
2020 01/03 10:16
我們公司沒有存貨
84784965
2020 01/03 10:18
固定資產已經盤點了,我們的固定資產主要是設備儀器之類的,我們是做塑料檢測的,屬于服務業(yè),但是我發(fā)現(xiàn)有些固定資產在臺賬里沒有,我該怎么處理
84784965
2020 01/03 10:22
那些東西不知道是什么時間買的 要查之前的賬
bamboo老師
2020 01/03 10:27
先盤點 如果沒有的話 做固定資產盤虧處理
84784965
2020 01/03 14:40
是臺賬沒有,實物有
bamboo老師
2020 01/03 14:47
那財務賬上有沒有
84784965
2020 01/03 14:54
付款肯定是有的,固定資產臺賬沒有
bamboo老師
2020 01/03 14:55
那把固定資產入賬
84784965
2020 01/03 14:59
那全部都入12月嗎
bamboo老師
2020 01/03 15:27
前面月份都已經結賬了吧
84784965
2020 01/03 15:28
租金預付 按月計提
bamboo老師
2020 01/03 16:02
前面不是在說固定資產么 怎么是租金了?
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