問題已解決

老師,我單位19年招待費超標(biāo)了5萬,那么年度匯算清繳時肯定要調(diào)增5萬,但是19年利潤是虧損了20萬,所以匯算清繳后,會是虧損15萬,不牽扯所得稅是吧?

84785036| 提問時間:2020 01/02 17:13
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
匯算清繳后,會是虧損15萬,不牽扯所得稅
2020 01/02 17:14
84785036
2020 01/02 17:17
老師,我收到了專票,計入了促銷費,那這個錢發(fā)生的進項票可以抵扣嗎?還有促銷費有限額嗎?
文文老師
2020 01/02 17:23
發(fā)生的進項票可以抵扣,促銷費屬于廣告宣傳費,不超過營業(yè)收入的15%
84785036
2020 01/02 17:32
老師,我這為了業(yè)務(wù)需要,買了些商品醬油醋作為贈品送給客戶,這個放入什么科目使用合適呀?買這些商品的進項稅是否可抵扣呢?
文文老師
2020 01/02 17:50
可計入銷售費用-業(yè)務(wù)宣傳費或促銷費 買這些商品的進項稅可抵扣
84785036
2020 01/02 17:52
老師,還可以列入別的費用嗎?主要促銷費超額了
文文老師
2020 01/02 17:54
或者計入銷售費用-其他
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~