問(wèn)題已解決

老師,今年參與加計(jì)扣除政策,進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除10%,我只是報(bào)稅的時(shí)候抵減了,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)如何處理?

84785046| 提問(wèn)時(shí)間:2020 01/02 16:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
一借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸其它收益抵扣 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi),增值稅加計(jì)扣除銀行存款。
2020 01/02 16:59
84785046
2020 01/02 17:01
老師,我從開(kāi)始加計(jì)扣除到現(xiàn)在,都沒(méi)有做過(guò)這個(gè)科目,可以在12月份一起補(bǔ)嗎? 納稅申報(bào)是按照加計(jì)扣除后繳納的
郭老師
2020 01/02 17:03
你好,可以一塊補(bǔ)的。
84785046
2020 01/02 17:10
老師,其他收益抵扣,在哪個(gè)科目下建合適?
郭老師
2020 01/02 17:11
沒(méi)有的,你可以用營(yíng)業(yè)外收入。
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