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當(dāng)月取的的發(fā)票未認(rèn)證 怎么做分錄 到下個月認(rèn)證時又該怎么做

84784958| 提問時間:2020 01/02 08:56
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 當(dāng)月,借;原材料等科目,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額),貸;銀行存款等科目 次月,借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額)
2020 01/02 08:57
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