問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn),我們是屬于勞務(wù)派遣公司,那我們有個(gè)代發(fā)工資的項(xiàng)目,那這個(gè)營(yíng)改增之后,這個(gè)要怎么申報(bào)?這個(gè)相對(duì)應(yīng)的增值稅有可以減免項(xiàng)目嗎?

84785003| 提問(wèn)時(shí)間:2016 04/18 14:54
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84785003
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我們是 小規(guī)模的,以前申報(bào)營(yíng)業(yè)稅的時(shí)候有個(gè)實(shí)際營(yíng)業(yè)額申報(bào),那現(xiàn)在營(yíng)改增之后代發(fā)工資這部分是不是跟營(yíng)業(yè)稅一樣不要交稅,只需交印花稅,這個(gè)要去國(guó)稅辦理什么備案嗎
2016 04/20 11:17
84785003
2016 04/20 11:49
代發(fā)工資這一欄也要開票的,這個(gè)都是在對(duì)公賬戶走賬的,這個(gè)也只是填我們收取的服務(wù)費(fèi)申報(bào)就可以嗎?
吳月柳
2016 04/19 09:30
如果是小規(guī)模或小微企業(yè),月收入不超30000萬(wàn)是減免增值稅的,但如果開的是增值稅專用發(fā)票的話就不能減免。
吳月柳
2016 04/20 11:32
現(xiàn)在申報(bào)稅只要根據(jù)你開票的金額來(lái)申報(bào)就可以了,也就是你們的收入才需要,代發(fā)的不用申報(bào),不用備案的。
吳月柳
2016 04/20 13:57
全額征收的呢
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