問題已解決
我想問一下,我門12月購買材料,先付款,后發(fā)貨,現(xiàn)在發(fā)票還沒有開過來,后期肯定會(huì)開來,預(yù)付款我寫分錄,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,我是否還需要把預(yù)付款這筆金額,計(jì)提成本嘛?
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速問速答你好!
可以不用的
2020 01/01 23:06
84784993
2020 01/01 23:34
不計(jì)提,那收到的發(fā)票不就是跨期發(fā)票了嘛?2020年企業(yè)所得稅前能扣除嘛?
蔣飛老師
2020 01/02 04:46
最好,年底暫估入賬。
84784993
2020 01/02 10:27
暫估分錄怎么寫?我已經(jīng)預(yù)付款了
蔣飛老師
2020 01/02 11:11
借:原材料
貸:應(yīng)付賬款…暫估應(yīng)付款
蔣飛老師
2020 01/02 11:11
發(fā)票到時(shí),沖減暫估
借:原材料
貸:應(yīng)付賬款…暫估應(yīng)付款
(金額用負(fù)數(shù)表示)
蔣飛老師
2020 01/02 11:12
然后再根據(jù)發(fā)票做賬
借:原材料
應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:預(yù)付賬款
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