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12月份的所有帳做完了,看余額表本年利潤在貸方100萬,怎么結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,分錄怎么寫

84784960| 提問時間:2020 01/01 18:36
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小洪老師
金牌答疑老師
職稱:CMA,財務(wù)分析,cfa一級和二級
你好,借本年利潤100萬,貸未分配利潤100萬
2020 01/01 18:37
84784960
2020 01/01 18:41
那本年利潤在借方100萬結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借利潤分配-未分配利潤100 貸利潤分配100是這樣嗎
小洪老師
2020 01/01 18:42
是的本年利潤在借方表示虧損,沖未分配利潤就可以,分錄沒問題
84784960
2020 01/01 18:44
借本年利潤100萬,貸未分配利潤100萬,這樣結(jié)轉(zhuǎn)完了,就可以過帳到2020年一月了嗎,這樣就結(jié)束了呢
小洪老師
2020 01/01 19:08
你好,沒有盈余公積這樣就可以了
84784960
2020 01/01 19:14
在什么情況下提取盈余公積,我,應(yīng)該怎么知道有沒有盈余公積
小洪老師
2020 01/01 19:24
法定盈余公積企業(yè)盈利的時候提取5%
84784960
2020 01/01 19:35
那我們是盈利了,現(xiàn)在需要提取法定盈余公積了對嗎
84784960
2020 01/01 19:35
分錄怎么做
小洪老師
2020 01/01 19:53
借本年利潤100萬,貸盈余公積5%*100=5萬,未分配利潤100-5=95萬
84784960
2020 01/01 20:03
就是我現(xiàn)在年底做完帳以后要結(jié)轉(zhuǎn)寫幾個分錄,老師能不能把詳細的分錄給我寫一下,寫一個還是兩個?
小洪老師
2020 01/01 22:21
這個太多了,主要就是那一個人還有法定盈余公積公司法規(guī)定是10%這個修改一下
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