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其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)實(shí)收資本啦 怎樣調(diào)賬

84785001| 提問時(shí)間:2020 01/01 17:41
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
你好,是應(yīng)當(dāng)計(jì)入實(shí)收資本,錯(cuò)誤的計(jì)入了其他應(yīng)付款,現(xiàn)在需要調(diào)賬的意思? 如果是這個(gè)意思,那調(diào)整分錄就是 借;其他應(yīng)付款,貸;實(shí)收資本
2020 01/01 17:41
84785001
2020 01/01 18:03
借管理費(fèi)用,貸資本公積,這個(gè)分錄怎樣調(diào)過來
84785001
2020 01/01 18:05
資金賬簿怎樣交印花稅
鄒老師
2020 01/01 18:19
你好 借管理費(fèi)用,貸資本公積,是需要把這個(gè)分錄調(diào)整成哪個(gè)分錄呢? 需要知道應(yīng)當(dāng)調(diào)整成什么分錄,才知道給如何調(diào)整的 資金賬簿印花稅=(實(shí)收資本+資本公積)*萬分之2.5,如果是小規(guī)模納稅人,還可以減半征收
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