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老師,購買方名稱和稅號不一致是不是不能稅前扣除
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購買方名稱和稅號不一致是不能稅前扣除
2020 01/01 09:46
84785042
2020 01/01 09:46
那么企業(yè)所得稅要調(diào)增是嗎?
bamboo老師
2020 01/01 09:48
入賬了 是企業(yè)所得稅要調(diào)增
84785042
2020 01/01 09:53
老師,購買方名稱是不是多一個字也不行
bamboo老師
2020 01/01 09:54
對的要跟單位名稱一致
84785042
2020 01/01 09:56
哦哦,他們弄了一個括號在上面
bamboo老師
2020 01/01 09:57
弄了括號后跟單位實際名字一致么?不一致就退回
84785042
2020 01/01 10:01
營業(yè)執(zhí)照沒有括號
bamboo老師
2020 01/01 10:02
單位跟納稅人識別號都不能錯的
84785042
2020 01/01 10:05
哦哦
bamboo老師
2020 01/01 10:06
嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問
84785042
2020 01/01 10:06
老師,3月的利息9月做賬怎么處理
bamboo老師
2020 01/01 10:09
跟3月一樣的寫分錄 如果是利息支出的話 這樣寫分錄就好了
借:財務(wù)費用
貸:銀行存款
84785042
2020 01/01 10:14
3月的利息那么做在9月不影響嗎?
bamboo老師
2020 01/01 10:16
同一會計年度就這樣寫分錄就好了 只是時間延后了
84785042
2020 01/01 10:27
哦哦
bamboo老師
2020 01/01 10:29
同年度1月份的發(fā)票12月份收到也是跟1月份一樣的寫分錄在12月份入賬
84785042
2020 01/01 10:32
不是說按權(quán)責(zé)發(fā)生制嗎?為什么1月收入做在3月也一樣做分錄呢?
bamboo老師
2020 01/01 10:33
權(quán)責(zé)發(fā)生制 那您知道發(fā)生了 沒有取得發(fā)票 當(dāng)月就要計提或者暫估費用入賬
您當(dāng)月計提暫估了么?沒有的話 難道您12月收到發(fā)票還返回到3月重新做賬?
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