問題已解決

您好,我是建筑安裝公司,2019年整年一直是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)稅,年底想交點(diǎn)增值稅呢,可是還是有進(jìn)項(xiàng)稅票,該怎么做賬?

84784958| 提問時(shí)間:2019 12/31 15:50
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
您好!你少認(rèn)證一部分進(jìn)項(xiàng)就可以了。拿到發(fā)票,先不認(rèn)證,計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅里面。
2019 12/31 15:51
84784958
2019 12/31 15:54
就是直接做賬,不要在認(rèn)證系統(tǒng)里認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅吧,等一月份再認(rèn)證??
宋生老師
2019 12/31 15:54
您好!是的。就是這樣操作。
84784958
2019 12/31 15:55
明白了,謝謝老師的解答。
宋生老師
2019 12/31 15:58
你好!不用客氣的了。
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