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上年度預提一筆費用,本年度取得發(fā)票,應該怎么沖銷去年分錄跟做本年度的分錄 上年度的分錄是借:管理費用 貸:其他應付款-預提費用

84785043| 提問時間:2019 12/30 21:50
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種老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,經(jīng)濟師,審計師,注冊會計師
你紅字沖銷就可以了,同學
2019 12/30 22:02
84785043
2019 12/30 22:08
但是現(xiàn)在收到費用票了,紅沖后,在直接做一筆借:以前年度損益調(diào)整嗎
種老師
2019 12/30 22:09
是的,這個也是可以的,同學
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