問(wèn)題已解決

老師您好!員工聚餐計(jì)入職工福利費(fèi)是嗎?用不用申報(bào)分?jǐn)偭松陥?bào)個(gè)人所得稅,有發(fā)票

84785010| 提問(wèn)時(shí)間:2019 12/30 16:38
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 是的 計(jì)入福利費(fèi)的 如果具體到個(gè)人金額的才申報(bào)個(gè)稅。 如果就是團(tuán)隊(duì)聚餐的話 不用 計(jì)入福利費(fèi) 企業(yè)所得稅不超過(guò)工資總額的14%稅前扣除的
2019 12/30 16:39
84785010
2019 12/30 16:55
老師!工資總額是一個(gè)公司的工資總額嗎?比如發(fā)生了100萬(wàn)工資,那么可以稅前扣除多少?
meizi老師
2019 12/30 16:57
你好 是的 比如你企業(yè)所得稅匯算19年的 2020年的時(shí)候你就按19年全年的工資總額*14%來(lái)計(jì)算稅前扣除的金額 。 就是100萬(wàn)*14%
84785010
2019 12/30 16:59
老師那意思就是可以發(fā)生14萬(wàn)的職工福利費(fèi),超過(guò)14萬(wàn)的就不能稅前扣除?
meizi老師
2019 12/30 17:06
你好 是的 超過(guò)的 比如你發(fā)生了20萬(wàn) 調(diào)增6萬(wàn)
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