問(wèn)題已解決

給員工發(fā)放的福利可以直接借管理費(fèi)用-員工福利,還是要先用應(yīng)付職工薪酬-員工福利然后再轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用去,這兩種方法有什么區(qū)別嗎?

84784997| 提問(wèn)時(shí)間:2019 12/26 14:11
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:管理費(fèi)用-員工福利 貸:應(yīng)付職工薪酬-員工福利 借:應(yīng)付職工薪酬-員工福利 貸:銀行存款等
2019 12/26 14:11
84784997
2019 12/27 00:23
可以省去應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目直接 借:管理費(fèi)用-員工福利 貸:銀行存款 嗎?
bamboo老師
2019 12/27 00:24
福利費(fèi)應(yīng)該通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目核算
84784997
2019 12/27 00:26
可是我們單位原來(lái)的會(huì)計(jì)一直就是這么做的分錄,這樣做不可以嗎?為什么她一直都是這樣做的也沒(méi)關(guān)系呢
bamboo老師
2019 12/27 06:39
按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)該是我那樣寫(xiě)分錄 匯算清繳的時(shí)候填表也方便 如果您不通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目走賬 也沒(méi)有太大影響 也可以的
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