問題已解決
老師你好,我們賬之前是由外賬公司做的,材料成本都是他們亂暫估的,現(xiàn)在準備想把賬拿回來自己做的話該怎么調賬呢
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速問速答你好,同學。
你是按對方 交接給你的余額作為期初入賬處理。
然后你再根據(jù)實際材料金額和賬存差額,分期調整處理。
2019 12/25 21:14
84784978
2019 12/25 21:51
暫估的都已經(jīng)全部領用結轉主營業(yè)務成本了,我現(xiàn)在的調的話是不是少暫估的按實際少的的材料入庫,多暫估的就沖減主營業(yè)務成本???
陳詩晗老師
2019 12/25 21:51
是的,就是這個意思
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