問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)公司都是認(rèn)繳注冊(cè)資金,年底需要做實(shí)收資本嗎,是按照一年的收入做嗎,會(huì)計(jì)分錄該如何寫(xiě)最后確定注冊(cè)資金是按照收入進(jìn)賬金額算嗎

84784986| 提問(wèn)時(shí)間:2019 12/25 20:11
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 沒(méi)有收到投資款入賬 不需要做實(shí)收資本 跟收入沒(méi)有關(guān)系
2019 12/25 20:12
84784986
2019 12/25 20:13
知道了,謝謝老師
bamboo老師
2019 12/25 20:14
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
84784986
2019 12/25 20:17
老師,那公司注冊(cè)資金多少,股東在規(guī)定的年限內(nèi)投資款還是必須到位,而且和進(jìn)賬的收入沒(méi)關(guān)系,每年有沒(méi)有什么規(guī)定按照收入比例轉(zhuǎn)入公司投資款
bamboo老師
2019 12/25 20:19
根據(jù)公司章程規(guī)定投資款到賬時(shí)間 沒(méi)有規(guī)定按照收入比例轉(zhuǎn)入公司投資款
84784986
2019 12/25 20:20
謝謝老師,辛苦您啦!
bamboo老師
2019 12/25 20:22
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
84784986
2019 12/25 20:50
老師,商貿(mào)企業(yè)11月0申報(bào),12月20更正申報(bào)做未開(kāi)票收入23萬(wàn),同時(shí)全額繳納增值稅,附加稅印花稅以及滯納金,月底開(kāi)票2000萬(wàn),結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄已及1月份繳納稅款分錄怎么做
bamboo老師
2019 12/25 20:55
未開(kāi)票收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 借:稅金及附加-城建稅 稅金及附加-教育費(fèi)附加 稅金及附加-地方教育費(fèi)附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加 稅金及附加-印花稅 營(yíng)業(yè)外支出 貸:銀行存款 月末開(kāi)具發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納稅款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
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