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我想問一下,上月銷售商品850成本550,因質(zhì)量問題退貨退客戶850,配件退供應商未退款怎么做會計分錄

84784991| 提問時間:2019 12/23 15:33
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
這個因質(zhì)量退貨,肯定是退回庫存商品,至于配件退供應商未退款,直接記應收供應商的款,減少需要支付給供應商的應付賬款處理。
2019 12/23 15:51
84784991
2019 12/23 15:55
老師,上月銷售的已經(jīng)做了收入出了成本,這個月退款的話怎么沖減收入成本,供應商未退款的的分錄又是怎么做的呢
江老師
2019 12/23 15:56
上月是否開具發(fā)票?還是做的無票的銷售收入?
84784991
2019 12/23 15:58
未開具發(fā)票,無票的銷售收入
江老師
2019 12/23 16:00
直接做無票的銷售收入的負數(shù)處理。
84784991
2019 12/23 16:04
老師,能把步驟寫一下嗎?
江老師
2019 12/23 16:06
一、借:應收賬款 負數(shù) 貸:主營業(yè)務收入 負數(shù) 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 負數(shù) 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務成本 負數(shù) 貸:庫存商品 負數(shù)
84784991
2019 12/23 16:10
好的,謝謝
江老師
2019 12/23 16:12
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