問題已解決

各位老師好,請(qǐng)問一下之前我錯(cuò)把增值稅和企業(yè)所得稅計(jì)提到營(yíng)業(yè)稅金及附加了,錯(cuò)提分錄計(jì)提是: 借: 營(yíng)業(yè)稅金及附加 100貸:應(yīng)交稅金-增值稅100 借:計(jì)提營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸:企業(yè)所得稅 現(xiàn)在我從營(yíng)業(yè)稅金及附加 調(diào)出 借方:營(yíng)業(yè)稅金及附加 100《紅字《》 貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅100,應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅100 借方:應(yīng)交稅金200紅字 貸方:營(yíng)業(yè)收入100 借方:營(yíng)業(yè)收入100 貸方:營(yíng)業(yè)稅金及附加100紅字 調(diào)完以后做利潤(rùn)表就不平了,因?yàn)闋I(yíng)業(yè)稅金及附加那少了一筆增值稅,導(dǎo)致利潤(rùn)多了,實(shí)際利潤(rùn)沒有多,之前我已經(jīng)轉(zhuǎn)出了

84784959| 提問時(shí)間:2019 12/22 13:43
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,方:營(yíng)業(yè)稅金及附加 100《紅字《》 貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅100,應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅100 這筆分錄就沒有平呢
2019 12/22 14:03
84784959
2019 12/22 14:09
那我的賬目就不平了呢
84784959
2019 12/22 14:11
請(qǐng)問我應(yīng)該怎么做平,就分錄謝謝
立紅老師
2019 12/22 14:17
你好,您應(yīng)交稅費(fèi)沒有錯(cuò),所以不需要調(diào)應(yīng)交稅費(fèi)的賬。企業(yè)所得稅只是科目錯(cuò)了,本應(yīng)計(jì)入所得稅費(fèi)用,計(jì)入了稅金及附加,對(duì)利潤(rùn)的影響是一樣的。就是增值稅這部分不應(yīng)從利潤(rùn)扣除,但是現(xiàn)在扣了,需 要調(diào)出來 借:所得稅費(fèi)用 100 稅金及附加 -100 先把所得稅從稅金及附加調(diào)出來,借:本年利潤(rùn) -100 貸:稅金及附加 -100 把原來錯(cuò)將稅金及附加的所科稅分錄轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的沖掉,再做借:本年利潤(rùn) 100 貸:所得稅費(fèi)用 100,這樣把所得稅調(diào)好了, 增值稅本不應(yīng)計(jì)入利潤(rùn),由于計(jì)入稅金及附加而在利潤(rùn)扣除了,借:本年利潤(rùn) -100 貸:稅金及附加-100 把增值稅這部分從利潤(rùn)中沖出來就可以了,
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~