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用于集體福利做進賬稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做,應交稅費進項稅額科目不能放在貸方是嗎
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用于集體福利做進賬稅額轉(zhuǎn)出的分錄
借;管理費用——福利費,貸;應付職工薪酬-福利費
借;應付職工薪酬-福利費 , 貸;應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
通常來說進項稅額是計入借方,個別情況計入貸方,比如購進退回
2019 12/20 13:59
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