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老師,我想問下公司員工有出差補貼,吃的餐費還可以再差旅中報銷?業(yè)務招待

84785036| 提問時間:2019 12/20 10:31
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
可以做為差旅補助報銷 填寫在報銷單子上一起報銷
2019 12/20 10:33
84785036
2019 12/20 10:35
另外寫一張費用報銷單?還是都在差旅上面寫,就寫業(yè)務招待費,然后出差補貼照常算一天100
84785036
2019 12/20 10:40
這樣寫可以?
84785036
2019 12/20 10:40
做分錄怎么做呢
玲老師
2019 12/20 10:42
可以 借管理費用差旅貸銀行存款
84785036
2019 12/20 10:44
業(yè)務招待費不需要提現(xiàn)?都入在差旅費里面?
84785036
2019 12/20 10:47
費用報銷哪里直接寫餐費還是業(yè)務招待費呢
玲老師
2019 12/20 10:54
這不是業(yè)務招待 是直面你的分錄
84785036
2019 12/20 10:55
不是太明白,那我的差旅費用報銷單據(jù)直接寫餐費就行?
玲老師
2019 12/20 10:58
補助要填寫補助 就可以 不用寫其他的名
84785036
2019 12/20 10:59
我們補貼有額外的每天80,我的意思是這塊餐費,我寫什么項目
84785036
2019 12/20 11:00
可以在不占用補貼的情況下,報銷
玲老師
2019 12/20 11:03
這個按照您單位的財務制度補貼的是什么?你在報銷單上就寫什么
84785036
2019 12/20 11:08
因為我們餐費都包含在補貼里面了,那這個對客戶的業(yè)務招待費是否應該在差旅費上寫業(yè)務招待費
玲老師
2019 12/20 11:28
單位規(guī)定補助你就直接填寫補助就不用填寫明細餐費呀什么這些
玲老師
2019 12/20 11:28
職工出差記在差旅費,不是記在業(yè)務招待費這個分錄上面給你寫了看一下
84785036
2019 12/20 11:30
這些吃飯的都有發(fā)票,是要在每天80的基礎上我再加上這塊費用?我們餐費包含在補貼里面了,但是這是招待客戶的
玲老師
2019 12/20 11:34
招待客戶的記管理費用 業(yè)務招待費用 單獨記 ,不記在差旅費里
84785036
2019 12/20 11:42
但是,是在外地出差招待的客戶,這種情況也寫費用報銷單,業(yè)務招待費?
玲老師
2019 12/20 12:08
寫報銷單子 業(yè)務招待費
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