問(wèn)題已解決

我給對(duì)方開(kāi)發(fā)票,開(kāi)票的單位與付款單位不相符要處何處理

84785020| 提問(wèn)時(shí)間:2019 12/19 20:52
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許老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
這個(gè)的話,需要付款單位在付款轉(zhuǎn)賬時(shí),注明是代付的。
2019 12/19 20:53
84785020
2019 12/19 20:54
已經(jīng)付款了沒(méi)有注
許老師
2019 12/19 20:59
這個(gè)的話,有點(diǎn)麻煩了。 這樣把吧 應(yīng)該付款的公司 你們已經(jīng)計(jì)入應(yīng)收賬款了 而這個(gè)實(shí)際付款的公司 你們 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 再做分錄 借:其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)收賬款 表明相互抵消的。這個(gè)的原始憑證,寫(xiě)一下是相互抵消的。并且,讓另外兩個(gè)公司的人員簽個(gè)字,認(rèn)可一下。
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