問題已解決

2019年銀行付款,業(yè)務(wù)發(fā)生,因某些原因付款回單未入賬,2020年5月開發(fā)票。此時這筆業(yè)務(wù)付款做到2020年,對成本費(fèi)用也做到2020年老師,可以嗎?

84784998| 提問時間:2019 12/18 17:26
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 需要暫估入19年的 收到發(fā)票沖暫估的 你實(shí)際業(yè)務(wù)是什么
2019 12/18 17:41
84784998
2019 12/18 18:09
單位欠上任會計投資款,上任會計不交賬,導(dǎo)致19年付出的款項(xiàng)無法入賬,所以想明年如果交賬發(fā)票都在2020年開,付款流水也做到2020年,會有怎樣的財務(wù)處理與政策?老師?
meizi老師
2019 12/18 18:14
你好 如果是涉及損益科目的話 要走以前年度損益調(diào)整 你們要明年申請專項(xiàng)申報 申請調(diào)整
84784998
2019 12/18 18:18
專項(xiàng)申報復(fù)雜嗎?稅局通常會要求什么?
meizi老師
2019 12/18 18:22
你好 會要求你們?nèi)フ{(diào)整匯算。 我的建議是現(xiàn)在暫估費(fèi)用入賬 到時次年2020年5月之前匯算前收到發(fā)票都可以稅前扣除的。 別等著跨年來入 。避免到時麻煩
84784998
2019 12/18 18:23
可現(xiàn)在他不交賬,沒有辦法入稅賬老師
meizi老師
2019 12/18 18:30
那就沒法了。現(xiàn)在只有你先不管這個 到時次年自己調(diào)整
84784998
2019 12/18 18:31
專項(xiàng)申報麻煩嗎?稅局會查賬審查嗎?
meizi老師
2019 12/18 18:32
你好 有可能 如果金額大的話 ! 到時匯算的時候處理 。具體可以等著你后面處理的時候匯算一起提問來問 。
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