問題已解決
老師,有沒有很精通建筑業(yè)的老師,問題是我們是大項(xiàng)目,我每個(gè)月末做的完工進(jìn)度表分錄是 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 工程施工-合同成本 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 收到業(yè)主產(chǎn)值單借 應(yīng)收賬款 貸 工程結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi) -待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 真正開票是,分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額,但是增值稅申報(bào)表和所得稅申報(bào)表收入不一致了,怎么辦
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答收入也按照完工比例來做就可以了
2019 12/18 09:42
84785038
2019 12/18 09:57
84785038
2019 12/18 09:57
我的問題是這個(gè)老師
樸老師
2019 12/18 09:59
你直接重新提問前面帶上小黎老師
84785038
2019 12/18 10:04
老師這個(gè)問題你可以回答嗎
樸老師
2019 12/18 10:08
不一致年末的時(shí)候 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和增值稅收入差額的部分 可以填列在未開票收入里面確認(rèn)繳納增值稅
84785038
2019 12/18 10:10
季報(bào)呢也要這樣
84785038
2019 12/18 10:11
老師,還是每個(gè)月都這樣,還是只有年末和這樣
樸老師
2019 12/18 10:23
一般就是年末的時(shí)候才這樣的哦
84785038
2019 12/18 10:24
老師,有別的方法嗎
樸老師
2019 12/18 10:31
你好,大多數(shù)情形下都是這樣的哦
84785038
2019 12/18 10:53
老師,建筑業(yè)每次都這樣嗎,后期補(bǔ)開就要填負(fù)數(shù)然后去解鎖,多麻煩啊
樸老師
2019 12/18 11:02
那你直接按照實(shí)際開票額來
84785038
2019 12/18 11:05
那我不按完工進(jìn)度法了啊
樸老師
2019 12/18 11:13
你這個(gè)項(xiàng)目之前沒按現(xiàn)在就可以不用
84785038
2019 12/18 11:14
老師,這是第一年,然后一年沒開票,只有工程施工
樸老師
2019 12/18 11:17
建議你按照完工比例法哦
84785038
2019 12/18 11:18
老師,又回到原先問題了,就是增值稅和所得稅收入不一致 ,不是未開票收入的方法,平常怎么弄得
樸老師
2019 12/18 11:24
不一致年末的時(shí)候 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和增值稅收入差額的部分 可以填列在未開票收入里面確認(rèn)繳納增值稅
84785038
2019 12/18 11:28
好吧,謝謝老師
樸老師
2019 12/18 11:33
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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