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收**單位轉(zhuǎn)的管理費(fèi)怎么入賬

84785001| 提問時(shí)間:2019 12/11 14:45
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,是內(nèi)賬做的嗎?是私戶收到的吧
2019 12/11 15:01
84785001
2019 12/11 15:08
業(yè)務(wù)是這樣的。我們收到總包價(jià)191812元,扣了管理費(fèi)1812元,所以**單位給我們開了190000的發(fā)票,我做借工程施工~分包,貸銀行存款。那1812元怎么入賬
樸老師
2019 12/11 15:17
1812就算是你的利潤哦
84785001
2019 12/11 15:19
那我做分錄,借本年利潤1812,貸其他業(yè)務(wù)收入1812,對(duì)不
樸老師
2019 12/11 15:23
對(duì)上月差錯(cuò)更正 借:本年利潤 貸:其他業(yè)務(wù)收入
樸老師
2019 12/11 15:23
不是沒寫錯(cuò)了,你上面那個(gè)是對(duì)的,借:本年利潤 貸:其他業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)損益.
84785001
2019 12/11 15:41
你寫的沒看懂?那我做分錄,借本年利潤1812,貸其他業(yè)務(wù)收入1812,對(duì)不?
樸老師
2019 12/11 15:49
對(duì),可以這么做的,這個(gè)就是利潤
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