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老師,勞務(wù)費(fèi)要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算嗎?

84785021| 提問(wèn)時(shí)間:2019 12/11 11:33
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辜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
勞務(wù)費(fèi)不用通過(guò)應(yīng)付職工薪酬的
2019 12/11 11:33
84785021
2019 12/11 11:51
比如計(jì)提工人工資,怎么做,勞務(wù)發(fā)票沒(méi)到
辜老師
2019 12/11 11:59
借:XX費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款
84785021
2019 12/11 13:42
那收到專(zhuān)用發(fā)票,付勞務(wù)費(fèi),怎么做
辜老師
2019 12/11 13:52
借:XX費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款
84785021
2019 12/11 14:53
但是上個(gè)月有計(jì)提了
辜老師
2019 12/11 14:55
你上個(gè)月是怎么計(jì)提的
84785021
2019 12/11 15:00
借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款,金額為含稅
辜老師
2019 12/11 15:04
那你現(xiàn)在收到專(zhuān)票,先借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù),借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 然后付款,借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
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