問題已解決

老師,我現(xiàn)在發(fā)下去年的匯算清繳收入報(bào)錯(cuò)了,但報(bào)增值稅報(bào)表收入是對(duì)的,是去年12月有比收入忘記做了。后來我把收入做到今天一月了。現(xiàn)在怎么辦是去更正申報(bào)還是怎么辦,怕會(huì)比對(duì)收入不符。

84784998| 提問時(shí)間:2019 12/11 08:35
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你一月份申報(bào)了就可以了
2019 12/11 08:36
84784998
2019 12/11 08:43
一月做的這筆收入,但是沒有申報(bào)。因?yàn)槲以鲋刀愐呀?jīng)在12月申報(bào)了,在報(bào)去年12月增值稅比對(duì)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)的,去年季報(bào)所得稅收入是對(duì)的,增值稅收入也是對(duì)的,但匯算清繳就錯(cuò)了。
樸老師
2019 12/11 08:44
那你要重新申報(bào)去年的匯算清繳數(shù)據(jù),你去作廢然后重新報(bào)
樸老師
2019 12/11 08:44
或者今年的匯算清繳再調(diào)整
84784998
2019 12/11 08:46
今年怎么調(diào)整,怕金山比對(duì)收入不符
樸老師
2019 12/11 08:47
今年匯算清繳的時(shí)候把少做的補(bǔ)做就可以了
84784998
2019 12/11 08:51
那我申報(bào)今年季度所得是按我實(shí)際的申報(bào)還是怎么弄。
84784998
2019 12/11 08:54
今年匯算清繳可以提現(xiàn)去年的少報(bào)的收入嗎
樸老師
2019 12/11 08:55
你去年是少報(bào)了今年就多報(bào)
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