問(wèn)題已解決

我想咨詢一下,所屬期10月份未申報(bào)出口退稅,出口稅可以合并11月月份報(bào),但是所屬期11月份銷項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)多,沒(méi)有留底的,還要繳納10幾萬(wàn)的增值稅,這個(gè)月要不要做出口退稅

84784994| 提問(wèn)時(shí)間:2019 12/10 22:17
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你如果小大于進(jìn),你需要計(jì)算是否還有退的,沒(méi)有就不退了
2019 12/10 22:29
84784994
2019 12/10 22:31
怎么計(jì)算?
陳詩(shī)晗老師
2019 12/10 22:48
銷項(xiàng)-可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)如果是負(fù)數(shù),才有退的
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