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年底其他應收款怎么處理

84785010| 提問時間:2019 12/10 08:42
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,這個要收回的哦,盡量不要跨年
2019 12/10 09:00
84785010
2019 12/10 09:09
那其他應付款和應付賬款呢
樸老師
2019 12/10 09:11
都要盡量清理了哦
84785010
2019 12/10 09:13
那對方賬戶凍結了呢?
84785010
2019 12/10 09:16
對方開的收據(jù)可以嗎?現(xiàn)金給對方?他們做無發(fā)票收入?
樸老師
2019 12/10 09:21
可以的,讓他給你盡量開票
84785010
2019 12/10 11:30
就是年底先收據(jù)入賬,等到明年再開票可以嗎
84785010
2019 12/10 11:31
那等到第二年收到發(fā)票了假如說是普通發(fā)票,需要做賬務處理嗎
樸老師
2019 12/10 11:33
嗯,年底先暫估,收到發(fā)票之后沖銷暫估的,按照實際的來做
84785010
2019 12/10 11:36
不是,錢現(xiàn)金付掉了也可以嗎?這樣不是不平了嗎
樸老師
2019 12/10 11:48
你現(xiàn)金付的就貸現(xiàn)金
84785010
2019 12/10 11:49
借主營業(yè)務成本 貸現(xiàn)金?
樸老師
2019 12/10 11:59
不能, 借主營業(yè)務成本貸應付賬款,借應付賬款貸現(xiàn)金
84785010
2019 12/10 12:00
哦,那是暫估應付賬款?后期收到發(fā)票了沖回?
樸老師
2019 12/10 12:07
你之前暫估的發(fā)票到了沖銷暫估的,按照收到的發(fā)票來做
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