問題已解決
老師好,用友做賬發(fā)現(xiàn)上月制造費用多入了5000元,這月賬務(wù)做如何調(diào)整?入賬憑證為:借制造費用,貸:應(yīng)付賬款
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速問速答那現(xiàn)在做借制造費用 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
2019 12/09 15:22
84784988
2019 12/09 15:25
做了,我導(dǎo)制造費用時,為何表里該項費用直接沖減后余額在貸方
maize老師
2019 12/09 15:27
為何表里該項費用直接沖減后余額在貸方 什么表,你可以截圖么
84784988
2019 12/09 15:34
84784988
2019 12/09 15:35
制造費用期末結(jié)轉(zhuǎn)成本,改項貸方余額不知道怎么回事
maize老師
2019 12/09 15:37
你這個沒有分配到生成成本下面么,你這個做貸方看看,
84784988
2019 12/09 16:03
沒有,是成本下面并行的兩個科目,你的意思是做反向分錄,借應(yīng)付,貸費用?
maize老師
2019 12/09 16:04
是的,之前有學(xué)員反饋是做相反那個資產(chǎn)負(fù)債表不平,你這個做看有沒有啥不平情況出現(xiàn)
84784988
2019 12/09 16:11
我給你截圖是在余額表下的截圖,期末制造費用余額為0,可這個該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
maize老師
2019 12/09 16:23
期末制造費用余額為0 你這個不是有金額么,期末不是貸方和借方都有余額么? 你這個不結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本下面就會有余額
84784988
2019 12/09 16:23
一樣的,還是貸方有余額,這個怎么處理呢?
maize老師
2019 12/09 16:29
你這個需要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本才沒有余額,這個借生產(chǎn)成本 貸制造費用,是你軟件自動生成么,不是你這邊做么
84784988
2019 12/09 16:30
還有一個疑問,老師,之所以會貸方余額,是因為該科目本月借方發(fā)生額比較少,是否可以沖其他制造費用科目的借方金額?最終余額還是在借方,這樣也好結(jié)轉(zhuǎn)
maize老師
2019 12/09 16:37
你這樣,那這樣就看不到你這個沖掉啥了,你這個做別的明細(xì),那不是沖掉別的科目,雖然最后結(jié)果是一樣
84784988
2019 12/09 16:44
那請問現(xiàn)在這個情況怎么處理呢?
maize老師
2019 12/09 16:46
你結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本下面就可以啊,沖掉你結(jié)轉(zhuǎn)借生產(chǎn)成本 負(fù)數(shù) 貸制造費用 負(fù)數(shù),-9500或者是借制造費用 9500 貸生產(chǎn)成本
84784988
2019 12/09 17:02
好的,謝謝老師
maize老師
2019 12/09 18:19
好,我先回復(fù)別的學(xué)員問題,你有疑問再追問哈,
84784988
2019 12/10 08:13
老師好,我做完結(jié)轉(zhuǎn)費用后,查余額表,我為什么我制造費用的總額發(fā)生了變化?辦公費科目變成了正100
84784988
2019 12/10 08:14
maize老師
2019 12/10 08:31
我做完結(jié)轉(zhuǎn)費用后, 你這個結(jié)轉(zhuǎn)多少,結(jié)轉(zhuǎn)9500么 你去看下這個明細(xì)賬,制造費用辦公費明細(xì)賬
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