問(wèn)題已解決

老師,我公司正在籌建期,有四十幾萬(wàn)費(fèi)用、廠房、倉(cāng)庫(kù)改造的款項(xiàng)沒(méi)有發(fā)票,前期有三十萬(wàn),會(huì)計(jì)按借支款,掛其他應(yīng)收款入賬了,待后期取得發(fā)票后沖銷其他應(yīng)收款,這樣做賬是否合理,后期無(wú)票的單據(jù),該如何入賬好呢

84785013| 提問(wèn)時(shí)間:2019 12/09 14:06
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好 有發(fā)票沖其他應(yīng)收款是合理的。后期無(wú)票也可以這樣計(jì)入。
2019 12/09 14:08
84785013
2019 12/09 14:12
掛其他應(yīng)收款,跨年還沒(méi)有收到發(fā)票,這樣的情況合適?
答疑蘇老師
2019 12/09 14:13
你好 如果跨年還沒(méi)收到發(fā)票 就計(jì)入預(yù)付賬款
84785013
2019 12/09 14:15
把其他應(yīng)收款科目掛的金額直接轉(zhuǎn)到預(yù)付賬款?老師,后期找的發(fā)票是其他類型的發(fā)票來(lái)沖賬,可以?
答疑蘇老師
2019 12/09 14:19
你好 找別的發(fā)票來(lái)沖是有風(fēng)險(xiǎn)的,沒(méi)有按實(shí)際來(lái)做賬。
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