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公司出售了幾臺使用過的掛車給別的公司,開了專票給對方,雙方未簽合同,請問這個要交印花稅嗎?

84784959| 提問時間:2019 12/09 10:40
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好, 需要交納印花稅的,應(yīng)交印花稅=含稅銷售額×萬分之三
2019 12/09 10:41
84784959
2019 12/09 10:42
我在國稅系統(tǒng)上找不到印花稅固定資產(chǎn)繳納的選項
蔣飛老師
2019 12/09 10:47
按銷售貨物,按購銷合同申報
84784959
2019 12/09 10:49
但是我們沒有簽定購銷合同,這樣沒事吧?
84784959
2019 12/09 10:51
這個是我們單方交印花稅還是雙方都要交?
蔣飛老師
2019 12/09 10:52
按規(guī)定,雙方都要交納(按購銷合同)
84784959
2019 12/09 11:02
是按含稅來交嗎?
蔣飛老師
2019 12/09 11:04
你好! 對的。
84784959
2019 12/09 11:07
之前有幾筆購銷合同一年了沒有交印花稅,現(xiàn)在補交,會有什么影響嗎
蔣飛老師
2019 12/09 11:10
你好! 沒有影響的
84784959
2019 12/09 11:32
如果說運輸合同里只有一個含稅單價沒有總額,開了專票后,這個交花稅是以專票的含稅價交,還是按不含稅價來交
蔣飛老師
2019 12/09 12:12
一般是按含稅銷售額計算
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