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老師,請問填增值稅申報表二本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣欄為什么填不進(jìn)數(shù)據(jù),是什么原因
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速問速答增值稅納稅申報表附二、本期認(rèn)證進(jìn)項抵扣,填在表的最后一個欄目,需填列張數(shù)、貨款和稅額,也就是: 填寫附表二35行,本期認(rèn)證的全部增值稅防偽稅控發(fā)票,填列后,第二三欄會自動出現(xiàn)金額
2019 12/07 15:59
84785028
2019 12/07 16:13
那買稅盤的280填哪
84785028
2019 12/07 16:19
我找到了,謝謝老師
樸老師
2019 12/07 16:20
好的,不用客氣的哦,滿意請給五星好評,謝謝
84785028
2019 12/07 16:39
84785028
2019 12/07 16:40
這個是怎么回事
84785028
2019 12/07 16:40
是哪填錯了嗎
84785028
2019 12/07 16:42
樸老師
2019 12/07 16:43
本期抵扣填寫在本期抵扣那里就可以了
84785028
2019 12/07 16:48
意思是不填期初?
84785028
2019 12/07 16:49
84785028
2019 12/07 16:49
這樣?
樸老師
2019 12/07 17:22
期初不填,你這是本期發(fā)生的就是填寫本期抵扣和本期發(fā)生
84785028
2019 12/07 17:37
是??!我期初沒填不
樸老師
2019 12/07 18:24
本期發(fā)生的剛交的服務(wù)費期初那里不填
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