問題已解決

老師我們公司是建筑業(yè),2019.10有一個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目對(duì)外開具了發(fā)票,這個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目有分包也取得了分包發(fā)票,但是當(dāng)時(shí)申報(bào)時(shí)沒了在申報(bào)系統(tǒng)中填寫分包扣除的信息自已的簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的增值稅沒有進(jìn)分分包扣除,這個(gè)月我來稅務(wù)局問這個(gè)事,稅務(wù)這邊讓我做更正申報(bào),老師我想問下就這個(gè)更正申報(bào)我要在申報(bào)表哪幾個(gè)表中幾行幾列填寫數(shù)據(jù)。例如我的分包價(jià)稅合計(jì)是100元,不含稅是97元,增值稅是3。我要如何填寫,是一般納稅人

84785032| 提問時(shí)間:2019 12/06 09:09
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué)。你是要差額計(jì)稅,是不?然后你現(xiàn)在要填寫申報(bào)表 首先是在附表3里面填寫你要扣除的分包 然后主表會(huì)自動(dòng) 生成,在簡(jiǎn)易計(jì)稅填寫銷售額
2019 12/06 09:13
84785032
2019 12/06 09:17
是差額扣除,2019.10申報(bào)系統(tǒng)沒有填信息,也沒有差額扣除計(jì)易計(jì)稅項(xiàng)目分包增值稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題,來稅務(wù)局了,這邊說讓更正申報(bào)表,形成多交稅款,以后再扣除,但是更正申報(bào)表我不知道哪里要補(bǔ)填數(shù)據(jù),老師你和我說下,因?yàn)槲?019.11的申報(bào)表也申報(bào)扣稅了,也反11月申報(bào)表如何更正和我說下
陳詩晗老師
2019 12/06 09:19
你不是直接更正補(bǔ)填,你是要將之前的申報(bào)表作廢,重新申報(bào)。 電子稅務(wù)局查看你之前申報(bào)表,后面有一個(gè)作廢或更正
84785032
2019 12/06 09:23
那我要如何填呢,其它的我還會(huì)填,可是這個(gè)分包扣除的我要如何填,因?yàn)楫?dāng)期錄入了分包扣除當(dāng)期也是不抵扣的,老師你和我說下分包扣除這塊我要 如可填,稅務(wù)的更正申報(bào)也是要我反數(shù)據(jù)填好后給她看的,我都 不知這如何填
陳詩晗老師
2019 12/06 09:25
附表3,有一個(gè)專門的扣除附表,你進(jìn)去 填寫, 你實(shí)在 不行, 你就拍圖,OK?
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