問題已解決

月末結轉(zhuǎn)增值稅,看了好久還是暈,還是不知道該如何結轉(zhuǎn),年底了想一次性結轉(zhuǎn),以前沒結轉(zhuǎn)過。

84785001| 提問時間:2019 12/05 17:22
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 你需要理解下 各個科目怎么使用的。 如果你是銷項大于了進項 你需要結轉(zhuǎn) :借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 應交稅費-應交增值稅 -進項稅轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費-未交增值稅 次月繳納 借應交稅費-未交增值稅貸銀行存款
2019 12/05 17:23
84785001
2019 12/05 19:49
看不懂
meizi老師
2019 12/05 19:57
你好 你要先去看之前的科目在哪個方向。比如銷項稅和進項稅轉(zhuǎn)出之前在貸方?,F(xiàn)在結轉(zhuǎn)到借方;銷項+進項稅轉(zhuǎn)出大于進項稅的時候 貸方就會有轉(zhuǎn)出未交增值稅科目的。 然后在通過轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方去結轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去繳納增值稅的。 你再好好理解下。
84785001
2019 12/05 21:05
有的怎么不結轉(zhuǎn)進項,銷項和進項轉(zhuǎn)出
meizi老師
2019 12/06 08:49
你好 要看你們自己企業(yè)當期是否有發(fā)生這些 發(fā)生了就需要結轉(zhuǎn) 。沒發(fā)生就不用結轉(zhuǎn)
84785001
2019 12/06 09:40
網(wǎng)上有的是,借應交稅費~增值稅~銷項,貸應交稅費~應交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅。有的是,不過銷項稅,直接借應交稅費~應交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應交稅費~未交增值稅。我都看糊涂了
meizi老師
2019 12/06 09:47
你好 正常是需要先結轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去 。 根據(jù)這個科目的借貸方余額 來判斷是否需要交納增值稅。 如果是貸方就轉(zhuǎn)未交增值稅貸方 次月去繳納 。如果是借方代表留抵 可以不再結轉(zhuǎn) 等著次月有稅在抵減。
84785001
2019 12/06 09:59
截止11月,銷項累計6547686,進累計5229996,進項轉(zhuǎn)出累計734953。我們是建筑行業(yè),今年累計預繳增值稅3160492。結轉(zhuǎn)分錄怎么寫呀?
meizi老師
2019 12/06 10:04
你好 你們平常是沒有結轉(zhuǎn)嗎 看我上面的分錄來結轉(zhuǎn)
84785001
2019 12/06 10:13
幫我看一下對不
84785001
2019 12/06 10:13
好像不清楚
meizi老師
2019 12/06 10:16
嗯 看不清楚是啥情況哦
84785001
2019 12/06 14:08
清楚嗎
meizi老師
2019 12/06 14:15
看不了你的明細哦
84785001
2019 12/06 14:40
這個可以不,看一下對不對謝謝
meizi老師
2019 12/06 14:46
你好 是的 分錄大概是這樣來做的。 你記得比對下轉(zhuǎn)出未交增值稅借貸方余額在那邊 。才好判斷是否繳納增值稅的
84785001
2019 12/06 14:52
還是暈。有人說,太麻煩,增值稅不用結轉(zhuǎn)。不結轉(zhuǎn)也不影響啥
meizi老師
2019 12/06 14:57
你好 需要結轉(zhuǎn)的 增值稅一般納稅人需要結轉(zhuǎn)到科目去繳納稅費的。 不然增值稅設置那么多明細科目來干嘛。 對吧 。小規(guī)??梢圆唤Y轉(zhuǎn)的。
84785001
2019 12/06 15:16
我試著結轉(zhuǎn)一下,到下個月在結轉(zhuǎn)這一年的,結轉(zhuǎn)完了我怎么檢查對不對啊
meizi老師
2019 12/06 15:18
你好 你去看申報表 和你賬上是否一致 不是現(xiàn)在是申報期嗎 你核對下應交增值稅和你賬上情況是否一致
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