問題已解決

稅控系統(tǒng)維護(hù)費在申報表的“增值稅減免稅申報明細(xì)表”填完后主表沒有顯示這個數(shù)據(jù),是不是還要填其它表?

84784965| 提問時間:2019 12/05 11:48
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,能把你填寫的增值稅減免稅申報明細(xì)表填寫情況發(fā)個圖片過來嗎
2019 12/05 11:49
84784965
2019 12/05 11:54
發(fā)了好幾次,圖片總傳不出來。
鄒老師
2019 12/05 11:55
你好,這樣填寫了主表沒有數(shù)據(jù),就需要把280填寫在主表的應(yīng)納稅額就減征額欄次才是的
84784965
2019 12/05 11:57
填了又提前這個
鄒老師
2019 12/05 11:57
你好,能提供一下你單位主表的圖片?
84784965
2019 12/05 11:59
您看下。
84784965
2019 12/05 12:00
鄒老師
2019 12/05 12:00
你好,我需要一個完整的圖片,包括增值稅應(yīng)納稅額的數(shù)據(jù) 當(dāng)月有增值稅應(yīng)納稅額需要繳納嗎?
84784965
2019 12/05 12:00
84784965
2019 12/05 12:01
本月沒有數(shù)據(jù),只有個280的稅控系統(tǒng)維護(hù)費。
鄒老師
2019 12/05 12:02
你好,這種情況說明你附表(增值稅減免稅申報明細(xì)表)有填寫錯誤,本期實際抵扣是0,期末余額280才是的
84784965
2019 12/05 12:05
84784965
2019 12/05 12:05
現(xiàn)在改過來了,主表還是沒有體現(xiàn)這280
鄒老師
2019 12/05 12:07
你好,因為都沒有實際抵扣,主表當(dāng)然不顯示這280的 等到之后月份有增值稅應(yīng)納稅額,這280填寫在附表的實際抵扣欄次,才會在主表的應(yīng)納稅額減征額顯示的
84784965
2019 12/05 12:08
謝謝老師!
鄒老師
2019 12/05 12:09
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~