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老師,工會經費的繳納怎么進行賬務處理
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速問速答你好
計提,借;管理費用 , 貸;其他應付款——工會經費
繳納,借;其他應付款——-工會經費 , 貸;銀行存款
2019 12/04 15:52
84784956
2019 12/04 15:55
84784956
2019 12/04 15:56
那增值稅和附加稅又要怎么進行賬務處理呢
鄒老師
2019 12/04 15:58
你好
借;應交稅費——應交增值稅,城建稅,貸;銀行存款
84784956
2019 12/04 16:00
不用計提嗎,老師,我第一次做賬,麻煩你把完整的賬務處理發(fā)我一下
鄒老師
2019 12/04 16:02
你好,需要計提
增值稅是這樣處理
借;應收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務收入 ,應交稅費-應交增值稅
借;應交稅費-應交增值稅 , 貸;銀行存款
附加稅
借;稅金及附加 , 貸;應交稅費——城建稅
借;應交稅費——城建稅 , 貸;銀行存款
84784956
2019 12/04 16:12
84784956
2019 12/04 16:12
這是我10月份的賬務處理
84784956
2019 12/04 16:13
那現在繳納的增值稅104.9 應該怎么做
鄒老師
2019 12/04 16:15
你好,一般納稅人繳納增值稅是這樣做分錄
借;應交稅費-未交增值稅 , 貸;銀行存款
84784956
2019 12/04 16:17
對,我們是一般納稅人
那我現在是接著
借;應交稅費-未交增值稅 , 貸;銀行存款
84784956
2019 12/04 16:17
不用計提了是嗎
鄒老師
2019 12/04 16:25
你好,需要在之前月份的月底做結轉未交增值稅分錄才是的
借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸;應交稅費-未交增值稅
84784956
2019 12/04 16:27
只能在上個月底結轉,不能在這個月直接結嗎
鄒老師
2019 12/04 16:32
你好,是的,應當在之前月份做結轉未交增值稅處理的
84784956
2019 12/04 16:38
好的,那總的賬務處理是不是如下:
在10月結轉: 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
11月繳納: 借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
鄒老師
2019 12/04 16:39
你好,是的,是這樣處理的
84784956
2019 12/04 16:39
是這樣嗎?老師
鄒老師
2019 12/04 16:40
你好,一般納稅人結轉未交增值稅,繳納增值稅是這樣做賬務處理的
84784956
2019 12/04 16:45
好的,那增值稅和附加稅可以同時在一張憑證上進行賬務處理嗎,因為增值稅和附加稅的繳款在同一張回單上
鄒老師
2019 12/04 16:48
你好,繳納稅款分錄可以在同一張憑證上處理的
84784956
2019 12/04 16:50
好的
鄒老師
2019 12/04 16:53
祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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