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小規(guī)模納稅人#老師,請問固定資產(chǎn)的折舊沒注意多計提了4個月該怎樣賬務(wù)處理?經(jīng)過這樣的2014年7月購入固定資產(chǎn),2O14年8月計提折舊,折舊按5年期限直線攤銷法計提,在2019年7月應(yīng)提足折舊,但應(yīng)賬面有后期購入固定資產(chǎn)的折舊金額,所以沒注意在2019年8月~11月又多提了4個月折舊,這多提的折舊應(yīng)怎樣做分錄?

84784973| 提問時間:2019 12/04 11:29
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
沒事 本年的損益本年調(diào)整 本期直接紅字沖減多計提的
2019 12/04 11:32
84784973
2019 12/04 11:38
需要把8月~10月憑證逐紅沖嗎?
軼塵老師
2019 12/04 11:39
不需要 一次性沖紅
84784973
2019 12/04 11:47
一次性沖紅是否需要備注前期的憑證號?還是直接個合計金額沖紅
軼塵老師
2019 12/04 11:47
最好注明一下憑證號
84784973
2019 12/04 11:51
金額是合計數(shù)嗎
軼塵老師
2019 12/04 11:51
是的 一次性合計數(shù)
84784973
2019 12/04 18:15
老師忘了問一下,應(yīng)該是 1、紅沖前面憑證的原始數(shù)據(jù),然后補做正確分錄嗎? 2、還是可以直接紅沖多提的差額,不用補的正確分錄?
軼塵老師
2019 12/04 21:27
可以直接紅沖多提的差額,不用補的正確分錄
84784973
2019 12/05 10:57
好的,這樣做是不是簡單容易看懂,想了解一下如果紅沖前面憑證,再做正確分錄也是可以的吧?
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